資料來源:09193家庭暴力暨性侵害防治中心第27頁
預算機關
臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心
承辦單位
行政組、綜合規劃組、專線及救援組、會計室、人事室
預算金額
167,349,000 元(
計畫內容
 1.綜理中心行政、採購及文書管理等工作。2.依法辦理中心歲計、會計、統計等工作。 3.依照人事法規辦理中心人事服務等工作。 4.其他相關業務活動等。
預期成果
 1.配合中心年度施政計畫完成各項工作,協助行政事務出納及財產管理,提升行政效率。2.切實做到預算事前控制,事後審核,務期預算與計畫配合。 3.隨時更正相關人事資料,以確保正確周全。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
02 一般業務 較上年度預算數16,117,000元,增加683,000元。 16,800,000
2000 業務費 16,570,000 16,000 16,554,000 103,462.50%
2006 水電費 2,213,000
水費。 1 25,000 25,000
電費。 1 2,188,000 2,188,000
2009 通訊費 3,350,000
電話費。 1 2,010,000 2,010,000
郵資。 1 267,000 267,000
社工員手機公務通話費。 1 1,073,000 1,073,000
2018 資訊服務費 1,663,980
應用系統軟體維護費。 1 482,640 482,640
資通硬體設備維護費。 1 239,400 239,400
資訊駐點人員維護服務。 1 777,000 777,000
資訊安全管理系統與滲透測試服務費。 1 57,960 57,960
平台軟體授權費(單價未達萬元)(新增)。 1 106,980 106,980
2027 保險費 12,500
本中心所屬場所房屋火災及公共意外責任險保險費。 1 12,500 12,500
2036 按日按件計資酬金 12,219
公共及消防安全簽證檢查費。 1 12,219 12,219
2045 國內組織會費 342,500
社會工作師公會會費。 1 342,500 342,500
2051 物品 304,408
事務機用品及用紙。 1 67,875 67,875
電腦耗材。 1 236,533 236,533
2054 一般事務費 7,356,887 16,000 7,340,887 45,880.54%
辦公大樓系統保全設定相關服務費。 1 5,144,988 5,144,988
辦公大樓委外清潔費用。 1 1,353,299 1,353,299
影印機使用費。 6×12×4400 臺、月、張 190,080
辦公大樓水塔清洗及病蟲害防治等環境維護費。 1 102,000 102,000
統籌業務費,按職員每人每月360元編列。 93×12 人、月 360 401,760
統籌業務費,按約聘僱人員每人每月120元編列。 114×12 人、月 120 164,160
統籌業務費,按駕駛、技工、工友每人每月50元編
列。
1×12 人、月 50 600
2063 房屋建築養護費 188,210
辦公房舍及其附著物等修繕費。鋼筋混凝土建造,計算
式如下:
(1)未滿30年共計3棟,100平
方公尺以內每棟9,335元,合
計28,005元;超過100平方公
尺部分共計5,901.03平方公
尺,每平方公尺67元,合計
395,369元。
(2)超過30年共計1棟,100平
方公尺以內每棟14,002元,合
計14,002元;超過100平方公
尺部分共計334.38平方公尺,
每平方公尺100元,合計
33,438元。
(3)全部共計4棟,100平方公
尺以內合計42,007元,100平
方公尺以上合計428,807元,
總計470,814元,另考量實際
需求以188,210元編列。
1 188,210 188,210
2069 設施及機械設備養護費 946,296
本中心所屬辦公大樓設施設備養護費(包括機電設備、電
梯、消防、監視系統、電話
系統、會議系統、飲水設備
維護維修等費用)。
1 660,796 660,796
建築物公共安全設施及消防設備改善費用。 1 30,500 30,500
冷氣機維護費。 1 255,000 255,000
2093 特別費 180,000
主任特別費。 1×12 人、月 15,000 180,000
4000 獎補助費 230,000
4090 其他補助及捐助 230,000
中心附設居家式托育教(玩)具購置、新增設施設備與提升
人員福利等費用。
1 230,000 230,000