預算機關
警政署及所屬
承辦單位
預算金額
938,695,000 元()
計畫內容
加強教育訓練、提升應勤能力,精實武器裝備保養、支援
治安勤務、保護國家關鍵基礎設施、查緝走私、貨櫃安全
業務、維護政府各機關、首長駐衛安全勤務及保安警察勤
務管理等業務。
預期成果
1.辦理員警各項訓練計畫,提升員警執勤能力及專業技能
,迅速支援各種緊急任務,調派協助各縣市警察局執行
勤務,維護社會安寧。
2.加強保護國家關鍵基礎設施,提升其防護能力,達成反
突擊、反滲透、反破壞之目的。
3.加強貨櫃安全檢查,提升貨櫃案件破獲率、進口貨櫃落
地檢查查獲率及貨櫃相關業者對安檢工作服務滿意度。
4.確保拱衛對象及中央機關、駐華使領館(邸)之安全。
5.辦理各派駐機關安全維護及協助執行國家公園、森林、
水資源、野生動物等各項國土環境資源及自然保育工作
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 保護國家關鍵基礎設施業務 | 1.辦理基本行政工作業務所需經費4,469千元, 包括: (1)業務費76千元:辦理員工健康檢查費76千 元。(一般事務費) (2)獎補助費4,393千元: <1>因年金改革節省未經銓敘退休人員退休 所得挹注公務人員退休撫卹基金經費2,1 47千元。(對公保軍保退撫基金之補助 及挹注) <2>未經銓敘早期退休公教人員生活困難照 護金196千元。(社會福利津貼及濟助) <3>未經銓敘退休人員優惠存款利息差額補 貼1,858千元。(差額補貼) <4>退休退職人員三節慰問金192千元。(獎 勵及慰問) 2.辦理保護國家關鍵基礎設施業務所需人事費34 7千元:係辦理各項勤、業務著有績效之工作 獎勵金。(獎金) 3.內政部警政署保安警察第二總隊擴編轉型計畫 ,係奉行政院112年11月22日院臺安字第11200 15328號函核定,並經行政院113年5月29日院 臺安字第1130005847號函同意修正計畫,計畫 總經費1,565,407千元,分4年辦理,112至114 年度已編列765,999千元,本年度續編最後1年 經費799,408千元,含業務費132,768千元、設 備及投資666,640千元,分配本科目編列業務 費87,386千元、設備及投資252,306千元,包 括: (1)業務費87,386千元:駐點警力基本行政工 作所需業務費87,386千元。(教育訓練費1 3,409千元、水電費15,953千元、通訊費1, 604千元、資訊服務費831千元、其他業務 租金2,004千元、稅捐及規費137千元、保 險費501千元、按日按件計資酬金3,711千 元、物品18,296千元、一般事務費25,680 千元、房屋建築養護費568千元、車輛及辦 公器具養護費960千元、設施及機械設備養 護費2,139千元、國內旅費1,593千元) (2)設備及投資252,306千元: <1>駐點基地整修工程125,725千元,其中工 程管理費1,545千元【依中央政府各機關 工程管理費支用要點規定計算如下:預 估中部駐地整修工程結算總價28,145千 元,本年度編列工程管理費481千元=(5 ,000千元*3%+20,000千元*1.5%+3,145千 元*1%)、預估南部駐地整修工程結算總 價86,360千元,本年度編列工程管理費1 ,064千元=(5,000千元*3%+20,000千元* 1.5%+61,360千元*1%),並配合工程結 算總價覈實於得提列數額內執行】。( 房屋建築及設備費) <2>機械設備(含無線電終端設備及類比式 電話機等)22,485千元。(機械設備費 ) <3>車輛(小型警備車10輛、偵防車2輛、公 務機車10輛及越野式大型重型機車30輛 )52,630千元。(運輸設備費) <4>武器裝備(含班用機槍、輕型戰術防爆 衣及戰術畫面發射器等)41,325千元。 (雜項設備費) <5>雜項設備(含飲水機、電冰箱、冷凍櫃 及冷氣機等)10,141千元。(雜項設備 費) |
344,508,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 347,000 | 941,000 | -594,000 | -63.12% | ||||
| 1030 | 獎金 | 347,000 | 941,000 | -594,000 | -63.12% | ||||
| 2000 | 業務費 | 87,462,000 | 41,386,000 | 46,076,000 | 111.33% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 13,409,000 | 99,000 | 13,310,000 | 13,444.44% | ||||
| 2006 | 水電費 | 15,953,000 | 5,161,000 | 10,792,000 | 209.11% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,604,000 | 3,611,000 | -2,007,000 | -55.58% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 831,000 | 1,220,000 | -389,000 | -31.89% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,004,000 | 1,440,000 | 564,000 | 39.17% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 137,000 | 364,000 | -227,000 | -62.36% | ||||
| 2027 | 保險費 | 501,000 | 554,000 | -53,000 | -9.57% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 3,711,000 | 501,000 | 3,210,000 | 640.72% | ||||
| 2051 | 物品 | 18,296,000 | 7,844,000 | 10,452,000 | 133.25% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 25,756,000 | 16,350,000 | 9,406,000 | 57.53% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 568,000 | 352,000 | 216,000 | 61.36% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 960,000 | 2,487,000 | -1,527,000 | -61.40% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,139,000 | 563,000 | 1,576,000 | 279.93% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,593,000 | 524,000 | 1,069,000 | 204.01% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 252,306,000 | 10,224,000 | 242,082,000 | 2,367.78% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 125,725,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 22,485,000 | 144,000 | 22,341,000 | 15,514.58% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 52,630,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 51,466,000 | 615,000 | 50,851,000 | 8,268.46% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 4,393,000 | 3,055,000 | 1,338,000 | 43.80% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 2,147,000 | 1,006,000 | 1,141,000 | 113.42% | ||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 196,000 | |||||||
| 4075 | 差額補貼 | 1,858,000 | 1,695,000 | 163,000 | 9.62% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 192,000 | 354,000 | -162,000 | -45.76% |